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            集團公司開展國有企業內部審計監督工作培訓
            發布時間:2021-07-02        文章來源:       瀏覽:

            為健全集團公司內部審計監督體系,促進內審工作規范化、標準化開展,6月29日,集團公司審計稽核部對《自治區國資委關于深化自治區屬國有企業內部審計監督工作的實施意見的通知》(以下簡稱“實施意見”)開展培訓。通過對實施意見的出臺背景、總體要求、工作內容進行解讀,進一步明確內審工作要點、工作模板和工作流程,促進工作規范化、標準化建設。

            會上,審計稽核部負責人對《自治區國資委關于做好2021年違規經營投資責任追究工作的通知》傳達學習,并對集團公司及權屬企業2021年違規追責工作做了部署安排。

            集團公司審計稽核部、各權屬企業內審人員10人參加了培訓。

            (審計稽核部)

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